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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001467
Monto de la Factura
₲ 205.148.178
Nro. Solicitud de Transferencia
101189
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.148.178

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-32548
Monto Contrato
₲ 675.321.046
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.931.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.931.637

Datos de la Licitación

ID de Licitación
221276
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Productos Alimenticios para personas y animales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2