Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0003086
Monto de la Factura
₲ 15.114.265
Nro. Solicitud de Transferencia
109913
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.114.265
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-20833
Monto Contrato
₲ 1.594.423.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.380.264.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.380.264.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206679
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y RAJAS (AD REFERENDUM - 2011)
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3