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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
016-001-0002983
Monto de la Factura
₲ 6.904.400
Nro. Solicitud de Transferencia
106396
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.904.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-20833
Monto Contrato
₲ 1.594.423.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.380.264.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.380.264.882

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206679
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y RAJAS (AD REFERENDUM - 2011)
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3