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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001701
Monto de la Factura
₲ 120.949.099
Nro. Solicitud de Transferencia
106787
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.949.099

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-39860
Monto Contrato
₲ 370.690.498
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.445.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.445.177

Datos de la Licitación

ID de Licitación
222427
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios para Helicópteros UH-1H.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4