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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001851
Monto de la Factura
₲ 275.477.976
Nro. Solicitud de Transferencia
24264
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.477.976

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GERARDO DANIEL MONZON MANZONI
RUC
781240-0
Número de Contrato
229
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-39859
Monto Contrato
₲ 881.426.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.006.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.006.973

Datos de la Licitación

ID de Licitación
222427
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios para Helicópteros UH-1H.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4