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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000567
Monto de la Factura
₲ 129.393.045
Nro. Solicitud de Transferencia
142957
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.393.045

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-14-95197
Monto Contrato
₲ 148.483.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.204.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.204.675

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273143
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, CARTÓN, IMPRESOS, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores