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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 108.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102772
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2017
Fecha de la Transferencia
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.181.527

Retención DNCP
₲ 386.655
Retención IVA
₲ 2.959.091
Retención Renta
₲ 1.972.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HIDROCONTROL SA
RUC
80024176-2
Número de Contrato
24-16
Código de Contratación (CC)
LP-23023-16-127394
Monto Contrato
₲ 810.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.112.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.112.148

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313712
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi