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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000635
Monto de la Factura
₲ 25.000.001
Nro. Solicitud de Transferencia
55972
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2013
Fecha de la Transferencia
27-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.000.001

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
048/2012
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-55467
Monto Contrato
₲ 795.131.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.909.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.909.984

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238423
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias