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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002455
Monto de la Factura
₲ 15.240.225
Nro. Solicitud de Transferencia
113408
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.240.225

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-54114
Monto Contrato
₲ 112.054.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.593.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.593.066

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y SUS DEPENDENCIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas