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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013024
Monto de la Factura
₲ 2.977.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86384
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.977.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-64584
Monto Contrato
₲ 1.945.743.817
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.850.315.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.850.315.103

Datos de la Licitación

ID de Licitación
244078
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, SEMIOLOGIA MEDICA, ANATOMIA PATOLOGICA, LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE/ASUNCION - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas