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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000898
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78244
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-50326
Monto Contrato
₲ 32.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.716.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.716.712

Datos de la Licitación

ID de Licitación
226961
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2012
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas