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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001222
Monto de la Factura
₲ 950.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54063
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2013
Fecha de la Transferencia
09-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
419
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-65350
Monto Contrato
₲ 13.969.560.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.877.227.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.877.227.959

Datos de la Licitación

ID de Licitación
237059
Nombre de la Licitación
LPN Nº 04/12. OBRAS CIVILES. TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DEL IICS Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DEL CET-UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado