Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008859
Monto de la Factura
₲ 45.005.700
Nro. Solicitud de Transferencia
119340
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.799.603
Retención DNCP
₲ 160.384
Retención IVA
₲ 1.227.428
Retención Renta
₲ 818.285
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-11003-16-121794
Monto Contrato
₲ 199.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.880.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.880.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303441
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados