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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008203
Monto de la Factura
₲ 35.234.100
Nro. Solicitud de Transferencia
62875
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.506.988

Retención DNCP
₲ 125.562
Retención IVA
₲ 960.930
Retención Renta
₲ 640.620
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-11003-16-121794
Monto Contrato
₲ 199.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.880.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.880.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303441
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados