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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006063
Monto de la Factura
₲ 39.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60999
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.887.116

Retención DNCP
₲ 141.975
Retención IVA
₲ 1.086.545
Retención Renta
₲ 724.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-11003-16-121326
Monto Contrato
₲ 177.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.133.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.133.583

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303445
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados