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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000410
Monto de la Factura
₲ 79.223.400
Nro. Solicitud de Transferencia
105430
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.340.014

Retención DNCP
₲ 282.323
Retención IVA
₲ 2.160.638
Retención Renta
₲ 1.440.425
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-11003-16-120522
Monto Contrato
₲ 770.479.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 732.711.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 732.711.903

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303445
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados