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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 71.136.750
Nro. Solicitud de Transferencia
105430
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.649.756

Retención DNCP
₲ 253.506
Retención IVA
₲ 1.940.093
Retención Renta
₲ 1.293.395
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-11003-16-121792
Monto Contrato
₲ 302.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.141.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.141.795

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303441
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados