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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012617
Monto de la Factura
₲ 6.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89523
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.419.950

Retención DNCP
₲ 23.386
Retención IVA
Retención Renta
₲ 180.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23004-23-226506
Monto Contrato
₲ 258.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.947.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.947.188

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - Ad Referéndum a la aprobación del PGN 2023 y al Plan Financiero 2023
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social