Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0009457
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 177.712.800
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            105122
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-07-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            30-08-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-08-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 172.082.535
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 626.842
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 4.846.713
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            C-BRAY S.A.
        
                                    RUC
                            
            80089173-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            06/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-23004-23-226508
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.600.481.340
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.549.775.183
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.549.775.183
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            422607
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - Ad Referéndum a la aprobación del PGN 2023 y al Plan Financiero 2023 
        
                                    Convocante
                            
            Dirección de Beneficencia (DIBEN)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
             Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social
        