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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009457
Monto de la Factura
₲ 177.712.800
Nro. Solicitud de Transferencia
105122
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.082.535

Retención DNCP
₲ 626.842
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.846.713
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
C-BRAY S.A.
RUC
80089173-2
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23004-23-226508
Monto Contrato
₲ 1.600.481.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.549.775.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.549.775.183

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - Ad Referéndum a la aprobación del PGN 2023 y al Plan Financiero 2023
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social