Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0016013
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 100.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            81954
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            19-06-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            22-06-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-06-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 96.831.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 352.727
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.727.273
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CATETERES Y AFINES S.A.
        
                                    RUC
                            
            80030030-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            05/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-23004-23-226507
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.589.586.448
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.239.863.666
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.239.863.666
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            422607
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - Ad Referéndum a la aprobación del PGN 2023 y al Plan Financiero 2023 
        
                                    Convocante
                            
            Dirección de Beneficencia (DIBEN)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
             Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social
        