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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006578
Monto de la Factura
₲ 1.937.635
Nro. Solicitud de Transferencia
59122
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.880.482

Retención DNCP
₲ 7.442
Retención IVA
₲ 11.741
Retención Renta
₲ 37.970
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-87910
Monto Contrato
₲ 644.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.720.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.720.820

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271064
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas