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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002709
Monto de la Factura
₲ 4.505.239
Nro. Solicitud de Transferencia
32082
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.239.349

Retención DNCP
₲ 16.055
Retención IVA
₲ 122.870
Retención Renta
₲ 81.913
Multa
₲ 45.052

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-90258
Monto Contrato
₲ 2.235.346.254
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.065.859.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.065.859.306

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272371
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios