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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000491
Monto de la Factura
₲ 6.041.666
Nro. Solicitud de Transferencia
100270
Fecha Solicitud de Transferencia
09-09-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.041.666

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-87263
Monto Contrato
₲ 99.508.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.728.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.728.515

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257504
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas