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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0014697
Monto de la Factura
₲ 534.083.937
Nro. Solicitud de Transferencia
99345
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 507.904.114

Retención DNCP
₲ 1.903.281
Retención IVA
₲ 14.565.925
Retención Renta
₲ 9.710.617
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DEL REY S.A.
RUC
80021903-1
Número de Contrato
1031-2016-0110
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-128623
Monto Contrato
₲ 1.155.790.021
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.099.135.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.099.135.296

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306178
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 14/2016 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR 2016/2017 - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion