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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000747
Monto de la Factura
₲ 287.173.250
Nro. Solicitud de Transferencia
32618
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.096.539

Retención DNCP
₲ 1.023.381
Retención IVA
₲ 7.831.998
Retención Renta
₲ 5.221.332
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-119618
Monto Contrato
₲ 10.427.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.365.744.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.365.744.766

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304300
Nombre de la Licitación
LPN/SBE N° 07/16 "SERVICIO DE COLACIONES ALIMENTARIAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA - PLURIANUAL 2016/2017"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion