Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-005-0000025
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 867.248.370
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            181889
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            20-12-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            01-02-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-02-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 824.737.432
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.090.558
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 23.652.228
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 15.768.152
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
        
                                    RUC
                            
            1547085-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            02/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12007-16-118463
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 27.644.927.400
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 26.289.823.320
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 26.289.823.320
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            300395
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE Nº 01/2016 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2016/2017- AD REFERÉNDUM 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Educacion
        