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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007060
Monto de la Factura
₲ 54.171.180
Nro. Solicitud de Transferencia
87735
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.515.807

Retención DNCP
₲ 193.046
Retención IVA
₲ 1.477.396
Retención Renta
₲ 984.931
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-118463
Monto Contrato
₲ 27.644.927.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.289.823.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.289.823.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300395
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 01/2016 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2016/2017- AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion