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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0004050
Monto de la Factura
₲ 35.424.800
Nro. Solicitud de Transferencia
87191
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.666.925

Retención DNCP
₲ 126.241
Retención IVA
₲ 966.131
Retención Renta
₲ 644.087
Multa
₲ 21.416

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE FATECHA ORTIZ
RUC
827160-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-119467
Monto Contrato
₲ 874.475.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 824.906.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 824.906.558

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303807
Nombre de la Licitación
LPN /SBE Nº 06/2016 "ADQUISICIÓN DE GALLETITAS DULCES Y PALITO/ROSQUITA PARA LA MERIENDA ESCOLAR" - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion