Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-009-0009128
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 33.796.800
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            152273
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-11-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            16-01-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-01-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 32.140.142
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 120.440
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 921.731
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 614.487
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GUSTAVO ENRIQUE FATECHA ORTIZ 
        
                                    RUC
                            
            827160-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12007-16-119467
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 874.475.200
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 824.906.558
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 824.906.558
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            303807
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN /SBE Nº 06/2016 "ADQUISICIÓN DE GALLETITAS DULCES Y PALITO/ROSQUITA PARA LA MERIENDA ESCOLAR" - AD REFERÉNDUM 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Educacion
        