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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0001712
Monto de la Factura
₲ 526.275.902
Nro. Solicitud de Transferencia
50448
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.478.814

Retención DNCP
₲ 1.875.456
Retención IVA
₲ 14.352.979
Retención Renta
₲ 9.568.653
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
1031-2016-0118
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-128626
Monto Contrato
₲ 11.226.275.902
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.675.984.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.675.984.271

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306178
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 14/2016 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR 2016/2017 - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion