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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0045728
Monto de la Factura
₲ 109.696.423
Nro. Solicitud de Transferencia
110024
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.397.119

Retención DNCP
₲ 390.918
Retención IVA
₲ 2.991.721
Retención Renta
₲ 1.994.480
Multa
₲ 5.922.185

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS-RUTA SA
RUC
80014790-1
Número de Contrato
38/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-131531
Monto Contrato
₲ 17.149.733.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.177.305.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.177.305.294

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306015
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 17/2016 SERVICIO DE EMBALAJE Y TRANSPORTE - PLURIANUAL 2016/2017 - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion