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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 431.599.502
Nro. Solicitud de Transferencia
95152
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.443.279

Retención DNCP
₲ 1.538.064
Retención IVA
₲ 11.770.895
Retención Renta
₲ 7.847.264
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS
RUC
80082792-9
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-120771
Monto Contrato
₲ 24.599.232.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.612.937.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.612.937.842

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308924
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 10/2016 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS" - PLURIANUAL 2016/2017 - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion