Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025381
Monto de la Factura
₲ 313.595.110
Nro. Solicitud de Transferencia
101610
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2017
Fecha de la Transferencia
21-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.223.248
Retención DNCP
₲ 1.117.539
Retención IVA
₲ 8.552.594
Retención Renta
₲ 5.701.729
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-123468
Monto Contrato
₲ 1.169.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.086.201.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.086.201.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300406
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 13/2016 "SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO PLURIANUAL 2016 -2017"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion