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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000057
Monto de la Factura
₲ 113.115.840
Nro. Solicitud de Transferencia
183029
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.571.107

Retención DNCP
₲ 403.104
Retención IVA
₲ 3.084.977
Retención Renta
₲ 2.056.652
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-118651
Monto Contrato
₲ 86.729.276.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.410.720.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.410.720.504

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300395
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 01/2016 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2016/2017- AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion