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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000012
Monto de la Factura
₲ 1.017.467.580
Nro. Solicitud de Transferencia
107670
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 967.593.169

Retención DNCP
₲ 3.625.884
Retención IVA
₲ 27.749.116
Retención Renta
₲ 18.499.411
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-118651
Monto Contrato
₲ 86.729.276.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.410.720.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.410.720.504

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300395
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 01/2016 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2016/2017- AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion