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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036335
Monto de la Factura
₲ 78.084
Nro. Solicitud de Transferencia
54051
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.559

Retención DNCP
₲ 276
Retención IVA
₲ 2.118
Retención Renta
₲ 2.131
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
LP-11001-18-156308
Monto Contrato
₲ 342.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.196.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.196.486

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337417
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional