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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000740
Monto de la Factura
₲ 14.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123249
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
18-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.551.491

Retención DNCP
₲ 50.782
Retención IVA
₲ 388.636
Retención Renta
₲ 259.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-11001-18-157151
Monto Contrato
₲ 339.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.984.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.984.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337444
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de equipos y sistemas - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional