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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000745
Monto de la Factura
₲ 16.484.875
Nro. Solicitud de Transferencia
138671
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.676.816

Retención DNCP
₲ 58.746
Retención IVA
₲ 449.588
Retención Renta
₲ 299.725
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-11001-18-157151
Monto Contrato
₲ 339.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.984.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.984.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337444
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de equipos y sistemas - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional