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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000759
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162402
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.948.309

Retención DNCP
₲ 33.509
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 259.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-11001-18-157151
Monto Contrato
₲ 339.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.984.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.984.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337444
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de equipos y sistemas - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional