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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000128
Monto de la Factura
₲ 109.508.746
Nro. Solicitud de Transferencia
61332
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
18-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.307.221

Retención DNCP
₲ 390.249
Retención IVA
₲ 2.986.602
Retención Renta
₲ 1.991.068
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO MANUEL MONGELOS PEÑA
RUC
1266290-9
Número de Contrato
11/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23003-12-58803
Monto Contrato
₲ 275.047.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.326.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.326.634

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239753
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert