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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001270
Monto de la Factura
₲ 104.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111261
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.591.544

Retención DNCP
₲ 369.729
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.858.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23004-20-189771
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 456.703.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.703.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377058
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudios Especializados
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social