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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005641
Monto de la Factura
₲ 101.063.782
Nro. Solicitud de Transferencia
39694
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.109.819

Retención DNCP
₲ 360.155
Retención IVA
₲ 2.756.285
Retención Renta
₲ 1.837.523
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
1031-2015-0078
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-113642
Monto Contrato
₲ 2.357.906.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.206.907.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.206.907.012

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290798
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 08/2015 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES - PLURIANUAL 2015/2016"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion