Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000451
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.200.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            98653
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-08-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-08-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.195.636
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.364
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AUTO CONTROL S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80047177-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            18/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12007-15-110020
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 400.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 234.230.019
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 234.230.019
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            290144
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN Nº 05/2015 "SERVICIO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS" PLURIANUAL 2015-2016 SEGUNDO LLAMADO
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Educacion
        