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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 237.953.599
Nro. Solicitud de Transferencia
101340
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.134.983

Retención DNCP
₲ 839.328
Retención IVA
₲ 6.489.644
Retención Renta
₲ 6.489.644
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO LOGISTICO NSA
RUC
80091506-2
Número de Contrato
35/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-115392
Monto Contrato
₲ 21.609.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.824.610.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.824.610.135

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290811
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 15/2015 "SERVICIO DE EMBALAJE Y TRANSPORTE - PLURIANUAL 2015-2016"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion