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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007612
Monto de la Factura
₲ 5.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147926
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
03-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.648.832

Retención DNCP
₲ 21.168
Retención IVA
₲ 162.000
Retención Renta
₲ 108.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ
RUC
240095-2
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-110018
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.496.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.496.486

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290144
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/2015 "SERVICIO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS" PLURIANUAL 2015-2016 SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion