Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025247
Monto de la Factura
₲ 4.395.456
Nro. Solicitud de Transferencia
43464
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.264.328
Retención DNCP
₲ 16.861
Retención IVA
₲ 28.241
Retención Renta
₲ 86.026
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-104637
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.880.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.880.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286424
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/2015 "ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS" AD REFERENDUM 2015.
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion