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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137005
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
18-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.981.819

Retención DNCP
₲ 3.563.636
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 18.181.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
1031-2015-0091
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-116163
Monto Contrato
₲ 3.451.989.356
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.263.012.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.263.012.164

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298213
Nombre de la Licitación
LPN/SBE N°12/15 " ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA AULAS"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion