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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 1.011.515.124
Nro. Solicitud de Transferencia
77301
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 959.519.033

Retención DNCP
₲ 3.604.672
Retención IVA
₲ 27.586.776
Retención Renta
₲ 18.391.184
Multa
₲ 2.413.459

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
1031-2015-0092
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-116162
Monto Contrato
₲ 2.873.593.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.730.321.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.730.321.270

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298213
Nombre de la Licitación
LPN/SBE N°12/15 " ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA AULAS"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion