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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0049617
Monto de la Factura
₲ 27.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77036
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.720.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROEMMERS SACI
RUC
80003391-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-10048
Monto Contrato
₲ 27.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.692.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.692.512

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro