Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0021685
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 35.853.340
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            23768
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-04-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-05-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-05-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 35.853.340
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DALMI SRL
        
                                    RUC
                            
            80016745-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            2
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12007-10-53034
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 300.975.632
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 286.222.354
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 286.222.354
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            154903
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN Nº 01/2010 "ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES"
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Educacion
        